RECIBOS VERDES- 2013 feito em 2014

Nesta transição de ano é natural haver prestações de serviços que dizem respeito a 2013 e cujos recibos foram efectuados com data de 2014.

Ficarão com data de 2014 e data da prestação do serviço, por exemplo 31/12/2013

As duvidas são:

Na modelo 3 e na Modelo 10 entram em 2013 ou em 2014

isto é importante para não dar divergencia.

Se o sujeito passivo for isento do artº 9 ou do artº 53 do CIVA é na data da emissão ou seja 2014

Se o sujeito passivo é do regime normal, entra no ano da prestação de serviço ou seja em 2013.

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Autor: Mário Rodrigues

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7 thoughts on “RECIBOS VERDES- 2013 feito em 2014”

  1. Meus caros,
    Se a P.S. se verificar no final do ano de 2013 e mesmo que o recebimento ocorra no inicio de 2014. O proveito deve ser registado no exercício de 2013, isso desde que : o rédito é reconhecido quando for provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e possam ser fiavelmente mensurados. (NCRF 20)

    Cumprimentos,

    1. Colega Paulo
      É verdade o que diz se estivermos a falar de uma contabilidade organizada, mas se for um regime simplificado a NCRF 20 que refere já não se aplica.

  2. Boa tarde,

    Coloquei a seguinte questão para os serviços de IRS:

    “Boa tarde,

    Passei com data de ontem 2 recibos verdes, mas a prestação de serviços ocorreu em 31/12/2013.
    Recebi hoje os valores do recibo. Enquadro-me no regime de isenção de IVA pelo artigo 53º.

    A minha questão é a seguinte:
    Os valores recebidos, serão declarados no IRS de 2013 a fazer em 2014 ou no IRS de 2014 a fazer em 2015?

    Desde já agradeço.”

    A resposta foi a seguinte:
    “Exmo(a) Senhor(a)
    Agradecemos o seu contacto e em resposta ao solicitado informa-se o seguinte:

    Declara como rendimento de 2013

    DSIRS – Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares”

    Conclusão, isto não esta de acordo com o descrito no tópico…

    Será mesmo assim?

    1. Cara colega
      Entendo e lamento este tipo de respostas, a que lhe foi dada a sim e a que me foi dada.
      É uma pena os Serviços de Finanças não terem uma só voz.
      Sinceramente estou mais inclinado para a resposta que me deram porquanto, que está sujeito a iva, deverá contabilizar
      dentro da data em que o iva se vence, neste caso 2013.
      Mas quem não está sujeito e não tem contabilidade organizada, deve seguir o regime de caixa (que nada tem a ver com o regime de iva de caixa), isto é regista os proveitos e os ganhos quando estes são recebidos ou pagos, logo tem lógica que registe em 2014, que foi quando recebeu.
      Mas isto e apenas uma interpretação, cada faz como bem entender.

  3. Acabei de ter essa dúvida… liguei para o 707206707 e disseram-me que não era assim, que devemos declarar no ano da prestação do serviço.

    Por isso, agradeço ou que corrijam a vossa informação ou que a voltem a confirmar.

    1. Colega, agradeço a sua colaboração e entendo o que diz mas a verdade, que temos de lamentar, é que as respostas desses numero de apoio nem sempre são de confiar.
      A informação que obtive foi no meu serviço de finanças habitual e de pessoas em quem confio profissionalmente, pelo que diria que está correcta.
      Já agora se tiver oportunidade de questionar num outro serviço de finanças era interessante.

  4. Boa tarde Colega Mário,

    Muito obrigado, por mais esta partilha, com a qual estou plenamente de acordo e é assim que temos estado a proceder.

    Cumprimentos e um bom fim de semana.

    [image: Imagem intercalada 1]

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