RECIBOS VERDES- 2013 feito em 2014

Nesta transição de ano é natural haver prestações de serviços que dizem respeito a 2013 e cujos recibos foram efectuados com data de 2014.

Ficarão com data de 2014 e data da prestação do serviço, por exemplo 31/12/2013

As duvidas são:

Na modelo 3 e na Modelo 10 entram em 2013 ou em 2014

isto é importante para não dar divergencia.

Se o sujeito passivo for isento do artº 9 ou do artº 53 do CIVA é na data da emissão ou seja 2014

Se o sujeito passivo é do regime normal, entra no ano da prestação de serviço ou seja em 2013.

Sobre Mário Rodrigues

Contabilista Certificado Formador
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7 respostas a RECIBOS VERDES- 2013 feito em 2014

  1. Agencia Contabilidade diz:

    Boa tarde Colega Mário,

    Muito obrigado, por mais esta partilha, com a qual estou plenamente de acordo e é assim que temos estado a proceder.

    Cumprimentos e um bom fim de semana.

    [image: Imagem intercalada 1]

  2. Contabilista diz:

    Acabei de ter essa dúvida… liguei para o 707206707 e disseram-me que não era assim, que devemos declarar no ano da prestação do serviço.

    Por isso, agradeço ou que corrijam a vossa informação ou que a voltem a confirmar.

    • Mário Rodrigues diz:

      Colega, agradeço a sua colaboração e entendo o que diz mas a verdade, que temos de lamentar, é que as respostas desses numero de apoio nem sempre são de confiar.
      A informação que obtive foi no meu serviço de finanças habitual e de pessoas em quem confio profissionalmente, pelo que diria que está correcta.
      Já agora se tiver oportunidade de questionar num outro serviço de finanças era interessante.

  3. Cidália diz:

    Boa tarde,

    Coloquei a seguinte questão para os serviços de IRS:

    “Boa tarde,

    Passei com data de ontem 2 recibos verdes, mas a prestação de serviços ocorreu em 31/12/2013.
    Recebi hoje os valores do recibo. Enquadro-me no regime de isenção de IVA pelo artigo 53º.

    A minha questão é a seguinte:
    Os valores recebidos, serão declarados no IRS de 2013 a fazer em 2014 ou no IRS de 2014 a fazer em 2015?

    Desde já agradeço.”

    A resposta foi a seguinte:
    “Exmo(a) Senhor(a)
    Agradecemos o seu contacto e em resposta ao solicitado informa-se o seguinte:

    Declara como rendimento de 2013

    DSIRS – Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares”

    Conclusão, isto não esta de acordo com o descrito no tópico…

    Será mesmo assim?

    • Mário Rodrigues diz:

      Cara colega
      Entendo e lamento este tipo de respostas, a que lhe foi dada a sim e a que me foi dada.
      É uma pena os Serviços de Finanças não terem uma só voz.
      Sinceramente estou mais inclinado para a resposta que me deram porquanto, que está sujeito a iva, deverá contabilizar
      dentro da data em que o iva se vence, neste caso 2013.
      Mas quem não está sujeito e não tem contabilidade organizada, deve seguir o regime de caixa (que nada tem a ver com o regime de iva de caixa), isto é regista os proveitos e os ganhos quando estes são recebidos ou pagos, logo tem lógica que registe em 2014, que foi quando recebeu.
      Mas isto e apenas uma interpretação, cada faz como bem entender.

  4. Meus caros,
    Se a P.S. se verificar no final do ano de 2013 e mesmo que o recebimento ocorra no inicio de 2014. O proveito deve ser registado no exercício de 2013, isso desde que : o rédito é reconhecido quando for provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e possam ser fiavelmente mensurados. (NCRF 20)

    Cumprimentos,

    • Mário Rodrigues diz:

      Colega Paulo
      É verdade o que diz se estivermos a falar de uma contabilidade organizada, mas se for um regime simplificado a NCRF 20 que refere já não se aplica.

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